Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0125/024
Číslo zmluvy: č. 110,111/2019, dod
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 125,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 4/24
Dátum doručenia: 25.04.2024
Dátum vystavenia: 24.04.2024
Dátum splatnosti: 08.05.2024
Dátum úhrady: 26.04.2024
Súbor: FP_0125_024
Zverejnené: 30.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov