Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 28513018
Číslo faktúry: FP 0072/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: orange 03/2013
Fakturovaná suma s DPH: 64,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.03.2013
Dátum splatnosti: 30.03.2013
Dátum úhrady: 28.03.2013
Súbor: FP0072_013
Zverejnené: 14.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov