Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0333/020
Číslo zmluvy: z.č. 110,111/2019, d
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 87,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 9/2020
Dátum doručenia: 09.10.2020
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum splatnosti: 21.10.2020
Dátum úhrady: 12.10.2020
Súbor: FP_0333_020
Zverejnené: 21.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov