Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0073/020
Číslo zmluvy: z.č. 110,111/2019, d
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 87,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 1/2020
Dátum doručenia: 03.03.2020
Dátum vystavenia: 23.02.2020
Dátum splatnosti: 11.03.2020
Dátum úhrady: 03.03.2020
Súbor: FP_0073_020
Zverejnené: 16.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov