Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0418/019
Číslo zmluvy: 110,111/2019
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Rohože OÚ a MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 51,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 11/2019
Dátum doručenia: 10.12.2019
Dátum vystavenia: 04.12.2019
Dátum splatnosti: 18.12.2019
Dátum úhrady: 10.12.2019
Súbor: FP_0418_019
Zverejnené: 13.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov