Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 82341868067
Číslo faktúry: FP /0287/019
Číslo zmluvy: dodatok 14.3.2018
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil 8/2019
Fakturovaná suma s DPH: 5,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.09.2019
Dátum vystavenia: 08.09.2019
Dátum splatnosti: 23.09.2019
Dátum úhrady: 11.09.2019
Súbor: FP_0287_019
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov