Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811000400
Číslo faktúry: FP /0336/018
Číslo zmluvy: VO-2015-A-01894-000
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovenské elektrárne-ener
Adresa: Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: VO 10/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1530,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: koncesná zmluva
Dátum doručenia: 05.11.2018
Dátum vystavenia: 05.11.2018
Dátum splatnosti: 14.11.2018
Dátum úhrady: 05.11.2018
Súbor: FP_0336_018
Zverejnené: 13.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov