Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0211/021
Číslo zmluvy: č. 110,111/2019, dod
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 86,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 5/2021
Dátum doručenia: 28.05.2021
Dátum vystavenia: 26.05.2021
Dátum splatnosti: 09.06.2021
Dátum úhrady: 28.05.2021
Súbor: FP_0211_021
Zverejnené: 09.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov