Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0180/021
Číslo zmluvy: zmluva2019091003
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: NETcon Europe s. r. o.
Adresa: A.Žarnova 11C/7803,91702 Trnava 2
IČO: 53155467
Predmet: wifi pre Teba prístup
Fakturovaná suma s DPH: 36,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 5/2021
Dátum doručenia: 03.05.2021
Dátum vystavenia: 03.05.2021
Dátum splatnosti: 17.05.2021
Dátum úhrady: 03.05.2021
Súbor: FP_0180_021
Zverejnené: 10.05.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov