Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0174/021
Číslo zmluvy: č. 110,111/2019, dod
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 87,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 4/2021
Dátum doručenia: 29.04.2021
Dátum vystavenia: 28.04.2021
Dátum splatnosti: 12.05.2021
Dátum úhrady: 30.04.2021
Súbor: FP_0174_021
Zverejnené: 10.05.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov