Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0408/020
Číslo zmluvy: z.č. 110,111/2019, d
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 87,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 11/2020
Dátum doručenia: 02.12.2020
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum splatnosti: 16.12.2020
Dátum úhrady: 04.12.2020
Súbor: FP_0408_020
Zverejnené: 12.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov