Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8219050234
Číslo faktúry: FP /0328/018
Číslo zmluvy: dodatok 14.3.2018
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil 9/2018
Fakturovaná suma s DPH: 49,51
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.10.2018
Dátum vystavenia: 08.10.2018
Dátum splatnosti: 23.10.2018
Dátum úhrady: 29.10.2018
Súbor: FP_0328_018
Zverejnené: 13.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov