Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811000279
Číslo faktúry: FP /0215/018
Číslo zmluvy: VO-2015-A-01894-000
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovenské elektrárne-ener
Adresa: Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: VO 7/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1530,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: koncesná zmluva
Dátum doručenia: 01.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum úhrady: 02.08.2018
Súbor: FP_0215_018
Zverejnené: 17.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov